ANALISIS AUDIT INTERNAL SEBAGAI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENJUALAN KREDIT PADA PT. TANNERY SEJAHTERA DI TANJUNGPINANG

Andri, Andri (2022) ANALISIS AUDIT INTERNAL SEBAGAI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENJUALAN KREDIT PADA PT. TANNERY SEJAHTERA DI TANJUNGPINANG. Diploma thesis, STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG.

[thumbnail of SKRIPSI ANDRI] Text (SKRIPSI ANDRI)
15622148.pdf - Accepted Version

Download (538kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui audit internal yang dilakukan oleh PT Tannery Sejahtera di Tanjungpinang dan untuk mengetahui mengetahui audit internal sebagai pengendalian internal dalam penjualan kredit pada PT. Tannery Sejahtera di Tanjungpinang. Penelitian ini menafsirkan dan mengurai data yang berangkutan dengan situasi yang seng terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua
keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, data yang diperoleh dihimpun berupa data
yang didapat melalui pengamatan, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis lebih dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal yang dilakukan oleh PT. Tanner Sejahtera Tanjungpinang dilakukan melalui beberapa tahapan setiap satu bulan sekali di minggu terakhir bulan bersangkutan, diantaranya audit pendahuluan, audit pelaksanaan, tahapan pelaporan hasil audit, dan tahap
monitoring. Audit internal yang dilakukan sebagai bagian dalam pengendalian internal yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan penjualan secara kredit belum secara maksimal dapat meminimalisr nilai kredit bermasalah yang dialami oleh
PT. tannery Sejahtera Tanjungpinang. Perusahaan sebaiknya menjalankan tindakan koreksi dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor agar temuan yang sama tidak terulang kembali dalam proses audit internal dan perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi atas struktur organisasi perusahaan terutama untuk bagian audit internal agar dapat bekerja
secara independen.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Akuntansi
Divisions: Program Studi Akuntansi (Mhs)
Depositing User: Pustaka STIE Pembangunan
Date Deposited: 12 Jul 2024 07:02
Last Modified: 12 Jul 2024 07:02
URI: http://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/912

Actions (login required)

View Item
View Item